为进一步规范我校校办企业内部控制管理,确保内部控制制度的有效执行,根据《国有企业内部控制基本规范》以及学校年度审计工作要求,4月8日上午在教工路校区召开了2023年度校办企业年报审计和内部控制审计启动会。学校审计处、资产经营公司、出版社、环保院、第三方事务所新华会计事务所和同方会计事务所及相关人员参会,会议由资产经营公司总经理刘剑主持。
会上,刘剑强调了审计工作对于提升企业管理水平、防范风险、保障企业健康发展的重要意义。他表示,此次审计工作是学校加强内部控制、提升治理能力的重要举措,希望各企业能够密切配合,确保审计工作的顺利进行。
随后,审计处卢秀云、吴翠华老师宣读了审计通知书。新华会计事务所和同方会计事务所的代表分别作了发言,表示将严格按照审计标准和程序开展工作,确保审计结果的客观、公正和准确。他们同时表示,将加强与企业的沟通协作,共同推动校办企业内部控制制度的完善和执行。
会上,出版社社长郑英龙、环保院院长刘福奇等校办企业负责人也分别就本单位的内部控制制度建设及执行情况进行了汇报,并表示将全力配合审计工作,认真整改审计中发现的问题,不断提升内部管理水平。刘剑表示内部控制制度的完善和执行是学校治理体系和治理能力现代化的重要标志,也是保障学校健康发展的重要保障,资产经营公司将全力配合审计工作的进行。
最后,校审计处处长方灵丽介绍了本次审计工作的具体内容,包括校办企业2023年度内部控制制度建设与执行情况的审查、三公经费使用的合规性检查、目标责任书完成情况的评估以及财务收支的真实性、完整性、合法性、效益性的核查等。同时,对审计工作的时间进度、纪律、认识提了相关要求。