为积极响应并落实关于学校政策执行情况的综合审计要求,确保各项政策措施在校办企业中得到有效执行与监督,近日,资产经营公司组织召开了一场全面而深入的迎审动员大会,并随即启动了一系列自查自纠工作。旨在全面排查并整改2020年-2023年经营审计中发现的各类问题,同时加强校企内部控制,迎接即将到来的综合审计工作。
动员会上,资产经营公司总经理刘剑强调了本次自查自纠工作的重要性和紧迫性,要求所有校办企业务必提高政治站位,深刻认识政策落实情况综合审计对学校及企业自身发展的重要意义。同时明确了自查工作的具体目标、任务分工及时间节点,还详细解读了《省属高校相关政策落实情况综合审计实施要点》,确保各企业都能准确把握审计要点,做好自查自纠。
会后,校办企业内部控制评价与监督检查工作小组深入各企业,围绕财务管理、资产管理、项目管理、合同管理、招投标管理、内控制度建设及执行等关键领域,逐一排查2020年经责审计中暴露出的问题整改落实情况,以及各年度审计问题整改情况。通过查阅资料、访谈交流、现场核查等多种方式,确保自查无死角、不走过场,真正实现以查促改、以改促建。
此次自查自纠专项行动的开展,不仅是对学校政策落实情况的一次全面检验,更是提升校办企业管理水平、促进学校与企业共同发展的有力举措。资产经营公司将以更加饱满的热情和更加扎实的作风,迎接即将到来的综合审计挑战,为学校的高质量发展保驾护航。