为深入贯彻落实校办企业规范管理的部署要求,进一步强化校办企业合规经营意识,完善风险防控体系,4月21日,资产经营公司组织召开校办企业内控审计专题交流会。校审计处审计主管卢秀云、第三方审计机构主审会计师、各校办企业班子成员及财务总监参加会议。会议由资产经营公司总经理刘剑主持。
会议围绕校办企业年度内部审计工作中发现的问题展开深入沟通,对审计组提出的重点事项进行逐项说明与确认。主审会计师结合前期审计情况,从财务管理、制度建设、流程规范等方面指出校办企业存在的共性问题和潜在风险,并提出针对性整改建议。与会人员就审计中发现的具体问题展开讨论,明确整改方向与责任分工,为下一步完善内控机制奠定基础。
会上,刘剑强调,内控审计是规范校办企业经营管理、防范风险的重要手段,各企业要高度重视审计结果,以问题为导向,压实整改责任,确保形成闭环管理。同时,提出三点要求:一是提高政治站位,深刻认识内控审计对校办企业高质量发展的重要意义;二是强化责任担当,各企业主要负责人要亲自抓整改落实,确保问题销号到位;三是推动标本兼治,将审计成果转化为管理效能,为校办企业健康可持续发展提供坚实保障。
此次会议通过“以审促改、以审促建”的方式,进一步凝聚了校办企业风险防控共识,为构建科学、规范、高效的校办企业治理体系提供了有力支撑。下一步,资产经营公司将持续跟踪整改落实情况,推动校办企业治理效能全面提升。